送心意

刘诗

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-27 09:56

你好!未发货,收到的预收款,计入预收账款科目,借:银行存款 (美元折算成人民币) 贷:预收账款

上善若水 追问

2020-07-27 09:59

谢谢老师,请问后期结汇如何做分录呢?

刘诗 解答

2020-07-27 10:13

你好!实际结汇的时候,现在的人民币金额和结汇时人民币差额计入财务费用就行。

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相关问题讨论
你好!未发货,收到的预收款,计入预收账款科目,借:银行存款 (美元折算成人民币) 贷:预收账款
2020-07-27 09:56:54
你好 借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-06-26 11:50:53
您好!你前两次都是借预付账款 贷银行存款。 然后收到发票和货后,借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额,贷预付账款 应付账款。
2020-03-24 10:40:31
那这个质保金后面退吗这个?
2020-02-25 09:17:15
你好: 签订合同时,可以做预收账款 借:银行存款 30 000 贷:预收账款 30 000 交货时确认收入,开具增值税发票 借:预收账款 30 000 银行存款 65 000 其他应收款——质押金 5 000 贷:主营业务收入 85 740 应交税费——应交增值税(销项税额) 14 260(假设是一般纳税人)
2017-05-02 23:34:42
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