养殖业的水电费有员工和生产经营用共同使用是全 问
您好,这个要分摊出来的 答
老师你好,我想问下是不是管理费用/福利费都要过下 问
同学你好,早上好 会计规定上,是要求用【应付职工薪酬】这个科目做的,但是,实务中,因为各家软件以及某种原因,不启用这个科目的, 比方说,食堂餐费 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款 -某某公司 答
老师,请问汽车运输公司购买轮胎入什么科目? 问
可计入主营业务成本 答
老师 有一个问题想咨询 就是我父亲很早去世,我母 问
是指附加专项扣除时间吧,赡养父母填写截止到24年7月 答
老师,请问,员工的增员和减员,是当月操作,下月生效,还 问
这个看你当地的规定,我们这边是25号之前减员当月生效,25号之后就是次月 答
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老师,之前申报增值税的时候未开票收入比如申报了100万,成本结转了90万,现在实际开票出去才95万,这样申报增值税可以直接红冲100万未开票收入吗
答: 你好 也就是之前多做了5万是吧 可以的
年末增值税结转与申报表数字一致吗
答: 你好,结转的数据和申报表一样 的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
今年4.1开始增值税税率调成13% 但是我们公司上个星期因为合同当时和别人签的是16%的税率 于是我按16%的税率开了张专票。后来专管员打电话来 问是怎么回事,让我当天去更正3月份的增值税申报 把这张票作成3月份的未开票收入,我办好了,把它的税和滞纳金也交了。现在就是目前6月份的账该怎么做? 这笔收入和税申报到3月份去了 我可以直接做到6月吗?前期的都已经结账了,也不好操作之前的,我做账摘要是写补充3月份的收入吗?还有它对应的购货 和结转成本是这个月发生的 我也还是按原来那样做?有点凌乱 求指教!
答: 六月份借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借银存贷主营业务收入应交税费 三月份补做无票收入借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
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