老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

老师 已经收了客户部分货款(实际5000收了2000)但是货没发呢 怎么记账呢 第二个问题 后期发货是一批一批的 又该怎么记账呢
答: 你好 收款时 借,银行存款2000 贷,预收账款2000 发货时 借,预收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
麻烦问一下,我们收货款1500,实际到账1400,这个差额,怎么记账?对方是不是要给我开票?
答: 你好,那一百是怎么没了呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们单位,公户欠领导12万,这12万里有别人的10万,领导个人给帮公户还给这个人10万了,同时又给公户以货款名义转进10万,我实际上没有花钱,我该怎么记账?有点绕圈子,
答: 您好,12万挂其他应付款。你不用管理领导怎么还钱的。 借 其他应付款-a客户 10万 贷 其他应付款-领导10万 进货 借 银行存款 10贷 其他应付款10万


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2020-07-27 14:13
立红老师 解答
2020-07-27 14:20
AAA财富港大庄 追问
2020-07-27 14:20
立红老师 解答
2020-07-27 14:26
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2020-07-27 14:26
立红老师 解答
2020-07-27 14:36