送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-27 21:25

同学,你好
借:原材料
贷:应付账款

绿草 追问

2020-07-27 21:26

原因是不能抵扣,对吗?

小菲老师 解答

2020-07-27 21:27

同学,你好
对的,你的解释正确

绿草 追问

2020-07-27 21:28

老师,你好,交电费开的是专票,怎样做分录

小菲老师 解答

2020-07-27 21:30

同学,你好
借:管理费用——水电费
应交税费——应交增值税(进项)
贷:银行存款

绿草 追问

2020-07-27 21:33

可以抵扣吗?

小菲老师 解答

2020-07-27 21:35

同学,你好
专票可以抵扣

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期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,是这样的
2016-12-17 14:20:41
同学你好 是这样做的
2020-10-14 18:48:05
是的,实际缴纳的时候,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-11-22 09:57:11
您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
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