送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-28 09:22

你好   借银行存款 贷其他应付款-老板 。计提工资的时候借管理费用,贷应付职工薪酬  发工资:  借应付职工薪酬-工资贷银行存款

泡泡???? 追问

2020-07-28 09:27

为什么贷其他应付款,不是贷其他应收款?

meizi老师 解答

2020-07-28 09:29

你好 老板转给你公司  是借款给你们 。 是负债 是要挂其他应付款 。

泡泡???? 追问

2020-07-28 09:30

好的,谢谢

meizi老师 解答

2020-07-28 09:37

没事的希望能帮到你

上传图片  
相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
借管理费用一工资,社保费,货应付职工薪酬一工资,社保费
2018-10-10 14:53:22
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,分录为计提工资借方:管理费用-职工薪酬贷记:应付职工薪酬-职工工资
2019-03-19 17:01:17
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...