老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
老师,我公司购买材料,付款方式现金交易,供应商可以给我开发票,这种合理吧?
答: 您好,同学,是可以的。
我们从供应商那里购买材料,因为是需要现场付款拿货的,所以我们拿货的时候先付的现金,但是现在要求他们开发票,需要重新走一次公账,对方开票税点是加13%,那我公账需要付的是之前的货款+13%的税点钱,然后对方需要退回给我们多付的那笔全额货款吗?如果我们公账只是付之前的货,那对方退回给我的钱是不是货款-税钱呢?
答: 现在就是两种情况,1、公账走的款是之前的货款+税点款,对方退回之前的货款,2、公账只走之前的货款,对方退回的款是减去了税点的款,请问这两种情况公司哪种划算一点?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
现在购买材料!材料供应商提供材料票和运费发票是分开的!作为购买方的能不能接受多方的运费发票?
答: 可以接受多方的运费发票
田螺小菇凉 追问
2020-07-29 15:18
晓宇老师 解答
2020-07-29 15:19
田螺小菇凉 追问
2020-07-29 15:25
晓宇老师 解答
2020-07-29 15:26
田螺小菇凉 追问
2020-07-29 16:28
晓宇老师 解答
2020-07-29 21:00