送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-29 15:42

你好,是的,根据之前的期末数做期初数

阳阳 追问

2020-07-29 15:45

可是,这样就跟银行账户上差的太多了,很多业务也跟实际不符,里面大多数款都收回来了,而且,账面还有很多法人的其他应付款,如果直接按这个录入,后面这些账不是没办法做平了?

朴老师 解答

2020-07-29 15:50

嗯,你这个得做期初才行,做不平用利润分配来调整

阳阳 追问

2020-07-29 15:58

那我现在自己做帐,能不能按照实际的情况来填写期初余额,像银行存款,应收应付这些往来账?

朴老师 解答

2020-07-29 16:02

不能,要和银行申报的一致才行

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相关问题讨论
你好,是的,根据之前的期末数做期初数
2020-07-29 15:42:46
您好!你收到这个钱是怎么做的分录。
2017-11-28 20:03:00
你好!这个估计是没有结算才导致的。相当于是预收了。
2018-08-27 10:25:45
同学你好 是什么软件呢
2022-04-27 12:25:10
你好,一借一贷,借贷要相等,可以查询下有没数据出错
2016-07-06 10:18:14
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