有多年未提折旧的固定资产,现在报废,能不能在销固 问
同学,你好 未计提折旧,应该及时补折旧 答
请问下,公司经营地址变了,所归属的税务局改变了,但 问
你好,这个要问税务局,正常来说会有影响的。 答
老师好,请问残疾就业保障金怎么计算?公司没有按排 问
保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 所在地规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资 答
老师好,请问月工资都按30天计算,2025.3月有31天,有 问
您好,你们是节假日都是休息吗? 答
老师你好问题一:由于我们是小微企业的公司,业务量 问
同学,你好 1.可以做期初0.29 2.借:财务费用 3贷:银行存款 3 答

银行都对了,怎么应收账款贷方少10万,对科目汇总表应收账款借方余额和明细账应收账款
答: 你好!没明白你的意思啊。你是说汇总表应收账款,跟明细账的对不上吗
看上一个会计做总账科目汇总表今年一月份到今年7月份应收账款期末余额都是负数,这不是说企业多收客户钱吗?其实都是客户欠我们企业货款啊,这该怎么办了?但实际操作中有的是给客户送货了,他们没有给货款,所以有的还没有给他们开票
答: 你好!这个估计是没有结算才导致的。相当于是预收了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,公司之前是代账公司记账的,然后这个月拿回来自己记,我是应该根据她提供的科目汇总表录入期初余额对吧?然后有个情况,她把所有的收入都记到应收账款这个科目里面,那我也直接这样录进去吗?那后面这么多的应收账款应该怎么处理呢?
答: 你好,是的,根据之前的期末数做期初数


宝贝儿 追问
2017-05-11 15:22
宋生老师 解答
2017-05-11 15:12
宋生老师 解答
2017-05-11 15:20
宋生老师 解答
2017-05-11 15:24