老师,代关联企业支付款项,所产生的利息,关联企业未支付给我们,要和我们冲减往来 ,我们应该怎样账务处理?
上善若水
于2020-07-29 16:26 发布 659次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论
你好同学,一般是直接做账就可以的同学。
借:其它应收款 贷银行存款 同学、。
2020-07-29 16:28:10
您好,支付时借其他应收款贷银行存款,往来对冲,借其他应付款等贷其他应收款,
2020-07-29 16:31:06
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好,你们总公司需要填写关联报告表
2020-05-22 10:26:07
需要明确业务的内容,你们公司是因为什么事项支付了费用?可能对应的表单有1、G108000《关联劳务表》,因为关联交易内容包括“技术服务”。2、G105000《无形资产使用权交易表》。
2020-05-25 14:59:26
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