18年12月收到一张票,19年3月冲红了这张已认证的发票,又收到供应商重开的发票,但是冲红的票当时没入账没进项转出,这个怎么处理?
程子
于2020-07-30 10:34 发布 769次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-30 10:35
你好 补做账 进去 才好做转出分录 之前是什么业务的发票
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你好 补做账 进去 才好做转出分录 之前是什么业务的发票
2020-07-30 10:35:29
直接红字负数冲减原来的分录,然后再做正确的
2018-02-02 16:11:31
你好,退回对方开负数发票冲销
2017-06-30 16:12:29
你好,可以暂时先不认证。
2020-07-13 17:22:58
你好,需要寄过来的负数发票也需要给你们,然后重新开。
2022-02-23 16:39:05
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