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超人不会飞嗯
于2020-07-30 15:24 发布 1590次浏览
刘诗
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-30 15:24
你好!我们账面挂其他应付款就行了,过下。
超人不会飞嗯 追问
2020-07-30 15:26
好的 谢谢您 那不用理这个购销合同哈
刘诗 解答
2020-07-30 15:27
你好!这个本来就是虚构的,要按准则或者规则啥的来说,其实是有问题的,虚构业务,帮对方做贷款。但是实务中都这么做的。
2020-07-30 15:28
我就怕有影响呢
2020-07-30 15:29
你好!这个我真的不敢说没风险,毕竟的确是做了份假合同,不过实务中真的很多企业都这么干的,应该没啥大问题。
2020-07-30 15:33
好的 谢谢老师 之前我们贷款转到别的公司 也做了假合同 挂的预付款没问题吧?
2020-07-30 15:35
哈哈哈,就说哈,实务中都这么干的,你也做过,没事,都是往来过下,没多大问题。
2020-07-30 15:37
老师 这笔挂帐有点难消化 可以怎么消化呢
2020-07-30 15:38
我挂的预付款其实已经用现金还给另外一个人了 这边的假账还不知道怎么消化
你好,你把贷款转给对方的时候,是借:预付 贷:银行存款,那对方没把钱给我们?
2020-07-30 15:40
对 没给 是这么做账的 然后从别人账上取现又转到第三方了
2020-07-30 15:41
然后我的账上就一直有一个预付款
2020-07-30 15:42
你好!那我们取现把钱给第三方的时候,也没有做账对吧?那么账面应该有个应付,实际上已经支付了对吧?所以应当把预付-过贷款的单位 和 应付-第三方对冲掉。
2020-07-30 15:44
我懂您的意思了 谢谢您
2020-07-30 15:45
好的,很高兴能够帮你解决问题。
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刘诗 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
★ 4.97 解题: 865 个
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