- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2020-07-31 06:20
你好,如果是存货,原样冲回上月暂估分录,按照发票重新录入分录。如果直接是主营业务成本,可以按照差额进行调整。比如上月暂估少了10,本月,借:主营业务成本10,贷:应付账款10。
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你好,是购买商品的吗?借库存商品
贷银行存款确认收入之后,结转到主营业务成本
2023-10-02 11:36:20
你好,金额与暂估是 一样的么
2020-03-10 13:41:36
您好
没收到成本发票的情况下,可以做账暂估成本
2019-06-24 15:40:37
你是暂估库存商品入库得吗
2019-10-04 22:58:05
您好,12月暂估成本了,下年2月收到发票,一般情况下,先把12月分录红冲,再根据发票做分录即可。
2019-02-02 16:05:50
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