老师,你好,我的应收账款表格里应收账款是5000,实收5000.5,然后我在金蝶里确认的应收是5000,冲销的应收也是5000,多收的0.5我放在财务费用的贷方了,这样就会导致我金蝶应收账款的余额和表格应收账款的余额对不上,相差0.5,我是不是哪里做错了,才会这样,初来会计圈乍到。。。
1132180767
于2020-08-01 18:46 发布 968次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-01 18:49
你好 财务费用不要做贷方 。你做贷方 金蝶系统识别不了 就会导致你数据报错的 。 你实际就是想把这个0.5元去冲财务费用 。做借方负数 借银行存款5000.5 财务费用 -0.5 贷应收账款5000
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0.5元算作应付账款,应收账款余额都是零
2020-08-01 21:46:29

你好 财务费用不要做贷方 。你做贷方 金蝶系统识别不了 就会导致你数据报错的 。 你实际就是想把这个0.5元去冲财务费用 。做借方负数 借银行存款5000.5 财务费用 -0.5 贷应收账款5000
2020-08-01 18:49:09

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好 这个主要是软件报表自带的重分类功能
可以找软件客服要一份不重分类的模板
用这个生成报表
2021-02-23 09:18:15

同学您好,是的,重新分类的话,是这样的
2021-03-06 10:24:36
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