请教,员工预支工资,我申报的时候如何申报 问
员工提前预支了一年的工资,50000,这种的我如何申报 答
个体工商户每月开票10元,一季度开票30万,还是一季 问
你好,按季度申报的话只要这一个季度内不管哪一个月开,只要累计不超过30万就不用交税。 你没有其他成本费用的话,一个季度可以扣15000。那么你的利润就是28.5O万。 285000*20%-10500=46500然后再减半增收。嗯,需要23250 答
老师,我们是建筑业企业。想问下我们接的工程项目, 问
你好,这个正规的做法是计入工程施工合同成本。 答
老师,员工福利费不并入工资申报,只是工资总额14%限 问
谢谢老师很直观,懂了 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
因为现在没有销项税,所以我前几个月的进项票,没有抵扣。跟我做账没关系吧,进项税改怎么入账怎么入。第二个问题,一直没有收入,从1月份买的发票到现在还没开过,需要处理吗,还是就这样放着,等有人开的时候开就可以了
答: 借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款等科目 只能是等有收入的时候开具发票了
老师,现在网上勾选认证可以11月勾选认证十月的发票,那我十月有销项税,开票了,我十一月初认证了之前的进项税发票,请问我要当月认证抵扣当月,我这个账怎么做啊,我十一月认证的十月如何做账抵扣十月销项税
答: 你十一月认证的是十月发票还是十一月的?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上个月只有进项税没有销项发票,进项税额留低了,这个月又只有进项没有销项怎么做账?
答: 学员您好,继续做留抵 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)