送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-04 13:25

十一月认证十月的和之前的发票,请问老师我如何做账

啦啦啦123478 追问

2016-11-04 13:43

老师,不是没认证的话月末要做进项税额转出,那么我十一月初认证的,那我十月底不用进项税额转出,我十月底还要做是么分录吗,只要在取得发票的时候做一笔吗

啦啦啦123478 追问

2016-11-04 13:46

那我要做哪几笔分录啊,我十一月初认证的,这个怎么做账呢,取得发票,月末,认证时,这个会计分录怎么做呢

吴月柳 解答

2016-11-04 11:34

你十一月认证的是十月发票还是十一月的?

吴月柳 解答

2016-11-04 13:31

那你根据发票做账就可以了,比如购入材料的,借:原材料 应交税费-进项,贷:应付账款

吴月柳 解答

2016-11-04 13:44

你现在如果发票用来抵十月份的税的话,那么发票就要入账在十月份。

吴月柳 解答

2016-11-04 13:52

这个与你十一月份证证无关,你现在不是相当于认证十月的进项吗?那么在十月的账务里做分录就可以了,然后结转出交多少税就可以了,平常的发票那么入账,这个没有区别。

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相关问题讨论
你十一月认证的是十月发票还是十一月的?
2016-11-04 11:34:42
借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款等科目 只能是等有收入的时候开具发票了
2016-07-12 15:41:01
学员您好,继续做留抵 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-02-13 18:35:02
你好,对方没有通过海关报关进口吗?
2018-10-31 11:49:56
你好 下个月补 这个具体的什么业务的
2022-02-15 19:59:40
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