老师你好,我在7月份多开了一张发票,在8月份扣税才发现,并且税己扣,而且跟对方无下次合作,我要对多开那张开红字发票,要怎么开才能抵销我那张多开发票的税金
瘦瘦的翅膀
于2020-08-03 12:36 发布 798次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,七月份开出来了,您当时没有作废,就没有办法了,就需要正常的报税,然后您八月份可以开红字发票,以前多交的税款可以抵扣,以后的税款
2020-08-03 12:39:35
红字发票开多了,开差额部分给对方
2019-06-19 13:47:57
你好,是给你们的销售返利吗?
2020-12-02 15:22:54
这个是减少当月需要交的销项税,就是10元属于含税的销项额的数据。减少增值税的金额是:10/(1+适用税率)*适用税率。
2020-03-19 21:26:23
若在同一个月 作废就可以 跨越红冲
2019-01-08 16:17:46
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