老师,厂房之前暂估在建工程500万,应付账款500万并结转固定资产-厂房500万。已提折旧1年!截止6月底应付厂房款项余额50万(已付款450万发票已到)7月实际支付应付款55万发票已到,如何进行账务处理
红粉佳人
于2020-08-04 08:35 发布 797次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-08-04 08:37
这个的话,等于是比估计的 多了5万元哈
这样的话 借:固定资产 50000 贷:应付账款 50000
先补充一下固定资产的价值
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这个的话,等于是比估计的 多了5万元哈
这样的话 借:固定资产 50000 贷:应付账款 50000
先补充一下固定资产的价值
2020-08-04 08:37:48
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你好,你所指的是什么账务处理
2019-03-30 21:12:34
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您好,专项应付款结转时,借;专项应付款,900万元,贷:其他收益,或者营业外收入,900万元。
2019-11-06 17:33:43
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你好!完工可以正常结转记入固定资产科目
付款时,再冲减应付账款,即可
2022-04-14 19:07:45
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那么,关于您提出的问题,我们先来看第一个,即关于转入固定资产的处理。我们可以使用“购置固定资产折旧调节账户”来进行处理,在记账时应确认付款是否有效,如果有效,应增加该账户的余额,并且在固定资产科目中增加有关余额。
2023-03-22 14:32:59
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