想请问下老师,在建工程转固定资产暂估怎么转呢,按合同总额吗?可是在建工程里面金额不是那么多呀,做应付账款-固定资产暂估-厂房这样吗?还是说不用做三级科目呀
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于2021-12-14 19:18 发布 1533次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-14 19:25
您好,是的,按合同金额。那您与工程人员确认是否暂估完全
相关问题讨论
红冲暂估的
然后再做
借在建工程
贷应付账款
2024-01-10 09:12:35
借应付账款、在建工程,贷固定资产
借应付账款贷在建工程,
借在建工程
应交税费、应交增值税进项,
贷应付账款,
借固定资产,贷在建工程
2023-12-26 17:17:14
您好,是的,按合同金额。那您与工程人员确认是否暂估完全
2021-12-14 19:25:05
您好!借固定资产 贷在建工程。
可以的。可以按你说的做
2018-05-23 11:25:39
学员你好,分录如下
借:固定资产
应交税费-增值税-进项税额
贷:预付账款(原来已支付)
应付账款(未支付金额)
2021-12-08 20:17:08
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