送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-04 09:54

是不是看的是累计,看的是1-7月,你加下之前实际交,对应合计不含税销售额多少,

ʚ🤯ɞ相儿🇨🇳 追问

2020-08-04 10:08

老师,我已合算本年度累计的。你看看是不是也没有主办会计说的那个税负0.48

maize老师 解答

2020-08-04 10:18

你不含税销售额,和你这个应交税费都对应你申报表上面吗,是对应那需要问下对方,

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1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 说明前期暂估时的进项税票,当月验票了,才会出现这笔分录
2017-06-26 08:55:04
你好,进项税额是认证过的,进项税额待抵扣是没有认证过先做帐的。
2018-08-01 14:34:04
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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