送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-01 13:05

你好,你所指的增值税1600是销项税额,还是应纳税额?

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你好,你所指的增值税1600是销项税额,还是应纳税额?
2019-04-01 13:05:58
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
你好!是的可以这样处理
2016-08-01 17:55:48
同学你好 要计入的哦 应交税费应交增值税进项税
2022-03-12 05:29:32
1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
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