送心意

朴老师

职称会计师

2020-08-04 13:39

借库存商品贷生产成本

LTH 追问

2020-08-04 13:47

结转时怎么处理?

朴老师 解答

2020-08-04 13:48

借主营业务成本贷库存商品

LTH 追问

2020-08-04 13:50

可以借库存商品,贷主营业务成本,然后又借主营业务成本,贷库存商品呢?

LTH 追问

2020-08-04 13:53

生产成本怎么消除,是虚增产量,虚开票

朴老师 解答

2020-08-04 13:56

科目不一样的,你看下哦,你收入是借银行贷主营业务收入贷销项,然后你结转成本就是借主营业务成本贷库存商品

LTH 追问

2020-08-04 17:31

正常的是这样做,如果要把虚增的产量和虚增收入处理掉,不影响本期正常产量,应该怎么处理这笔业务?

朴老师 解答

2020-08-04 17:43

那你这个没法做,库存等减少了生产成本能不少嘛

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同学你好 你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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