老师,单位发放某个月公司每人只发放了一部分剩余一部分没有发,那在录凭证的时候我是不是应该 摘要:发放某月工资多少钱 借:应付职工薪酬/应付职工工资 贷:库存现金
务实的电灯胆
于2020-08-04 16:52 发布 941次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-08-04 16:52
您好
这样处理正确的
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您好
这样处理正确的
2020-08-04 16:52:46
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你好,是什么是从里面取了100
多付了,所以应付职工薪酬借方多了100
退回 借;库存现金 贷;应付职工薪酬100
这样应付职工薪酬就平衡了
2016-10-24 08:52:39
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您好,你写的就是凭证呢?取库存现金发工资
2021-05-02 12:58:31
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可以直接反结账进去修改下二级明细科目,借以前年度损益调整 员工培训费贷以前年度损益调整社保费,
2020-05-20 12:27:49
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1、借:销售职工薪酬-XX 贷:应付职工薪酬
2、借:应付职工薪酬XX 贷:库存现金
这才是完整的会计分录的
2019-08-06 15:09:34
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