送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-08-05 09:07

你好 如果退回重汇的话  直接 借:银行存款 贷:银行存款

吴晓婷 追问

2020-08-05 09:11

不汇款了的

轶尘老师 解答

2020-08-05 09:16

那就   借:银行存款 贷:管理费用

吴晓婷 追问

2020-08-05 09:35

管理费用不需要红字吧

轶尘老师 解答

2020-08-05 09:38

可以用借方红字表示

吴晓婷 追问

2020-08-05 09:50

好的,就是这两种方法都可以咯

轶尘老师 解答

2020-08-05 09:53

是的!你的理解正确!

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相关问题讨论
对的,你的理解是正确的
2020-08-11 15:31:51
同学你好 1、我们员工出差借款5000元,开了借支单入账。借其他应收--张三,贷银行存款。张三出差回来,拿了4000元的单子报销。借:管理费用--差旅费,贷其他应收款--张三。分录对吗?——还有1000没有退回来,是么? 2、但是我们出纳这边她说,差点忘了张三有借款了,又去付款给张三了,我会计这边应该怎么做呢?——就是说忘记之前张三有借款,然后出纳又付给张三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
你好 借:银行存款 贷:营业外收入-政策减免
2020-08-04 13:46:56
你好 如果退回重汇的话 直接 借:银行存款 贷:银行存款
2020-08-05 09:07:35
你好,老师收到退还公司社保的分录 借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保 借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目,这个贷方是正数,而不是负数
2020-07-15 09:12:21
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