送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-11 15:31

对的,你的理解是正确的

苏-Sophia 追问

2020-08-11 15:44

谢谢老师,这是刚刚发现的错误,2017年的凭证,当时的财务做成了 借:银行存款,贷:预付账款,我现在需要调整,我们是小企业会计准则,能否直接在本期调整为:借:管理费用 -1000,贷:预付账款 -1000,这样可以吗,谢谢您。

紫藤老师 解答

2020-08-11 15:47

对的,你的理解是正确的

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相关问题讨论
对的,你的理解是正确的
2020-08-11 15:31:51
同学你好 1、我们员工出差借款5000元,开了借支单入账。借其他应收--张三,贷银行存款。张三出差回来,拿了4000元的单子报销。借:管理费用--差旅费,贷其他应收款--张三。分录对吗?——还有1000没有退回来,是么? 2、但是我们出纳这边她说,差点忘了张三有借款了,又去付款给张三了,我会计这边应该怎么做呢?——就是说忘记之前张三有借款,然后出纳又付给张三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
你好 借:银行存款 贷:营业外收入-政策减免
2020-08-04 13:46:56
你好 如果退回重汇的话 直接 借:银行存款 贷:银行存款
2020-08-05 09:07:35
你好,老师收到退还公司社保的分录 借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保 借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目,这个贷方是正数,而不是负数
2020-07-15 09:12:21
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