老师:我们购进材料,含税金额为85万元左右,已经先预付了40万元,收到全部材料,且收到预付的40万元的发票,请问这个怎么做账呢?收到材料,和预付款的发票都发生在同一个月,还欠部份货款未付;谢谢
敏儿
于2020-08-08 16:07 发布 866次浏览
- 送心意
小轩老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-08-08 16:25
您好,
借:原材料75.22
借:应交税费-应交增值税-进项税额9.78
贷:应付账款85
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您好,
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贷:应付账款85
2020-08-08 16:25:22
借:其他应收款---XX定金 贷:银行发票等材料到了再做
2015-06-15 15:43:52
一、付款时,分录是:
借:预付账款(或应付账款)
贷:银行存款
二、开具发票时,分录是:
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款(或应付账款)
2021-11-21 13:48:22
你好,借;预付账款,贷;库存现金
2019-07-09 14:26:06
你好,额外交的税点给你开进发票里面了吗?没有做营业外支出,借营业外支出贷银存
购买材料的借原材料贷现金
2018-12-11 16:39:50
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