老师你好!我在5月收到发票,但款没付,我做了借,管理费用 贷,应付账款。6月付款时我又做了借,管理费用 贷,应付账款。借,应付账款 贷,银行存款。现在应付账款贷方有余额,我要怎样调账
花痴的大侠
于2020-08-11 11:01 发布 924次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
借:管理费用 借方红字
贷:应付账款 贷方红字
您6月份多做了一遍
2020-08-11 11:01:55

你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21

同学你好,不影响的,是专票还是普票
2022-01-06 15:24:54

付款可先借记预付账款,发票回来时再借记管理费用
现在二种方式处理,一将发票附上月凭证后面,二冲销该分录,再蓝字该分录,附发票
2019-06-12 16:18:10

当月借管理费用贷应付,是的
2018-12-28 10:54:52
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