送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-11 13:26

你好,
借,管理费用等,负数
贷,应付职工薪酬,负数

沁沁 追问

2020-08-11 13:29

想问下,为什么不能是,借;应付职工薪酬 正数, 贷; 管理费用 正数

立红老师 解答

2020-08-11 13:32

你好,管理费用在贷方,有的财务软件在出利润表时取不到数,会使报表数是错的;

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相关问题讨论
你好, 借,管理费用等,负数 贷,应付职工薪酬,负数
2020-08-11 13:26:36
您好 借:管理费用——单位社保费 贷:其他应收款——个人社保费
2019-04-23 17:40:24
个人部分是发放工资的时候扣除下来的啊
2021-07-12 11:38:12
您好 做计提社保相同的红字分录冲回即可
2019-06-10 13:34:42
你好 需要的 走以前年度损益来计提的 借方以前年度损益贷方应付职工薪酬
2019-03-29 18:23:57
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