送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-08-12 15:35

员工是你们自己的员工吗还是劳务派遣形式的

大白 追问

2020-08-12 15:50

自己的员工

venus老师 解答

2020-08-12 15:52

这个借:管理费用--社保贷:其他应付款

大白 追问

2020-08-12 16:21

请问老师,如果之前的月份做账的时候进项税额没有做账,直接就是写的借:管理费用,贷:银行存款,借:进项税额没有写,现在发现了这个问题要怎么更改啊

venus老师 解答

2020-08-12 18:33

红冲这条分录,然后重新做一张分录

上传图片  
相关问题讨论
员工是你们自己的员工吗还是劳务派遣形式的
2020-08-12 15:35:22
你好,借库存商品/费用贷待认证
2018-11-02 15:00:35
需要的,要抵扣 2.直接红冲你计提缴纳的社保费分录
2020-05-09 17:20:22
您好,去年是如何做分录的?
2021-02-23 15:34:11
可以放在待抵扣进项里面。其实你勾选了也没事,反正都要留底的。
2019-07-01 11:04:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...