一张管理费的进项税额、已认证、发现有错误、已经红冲、需要做进项税额转出 借、银行存款 贷、管理费用、 应缴税费-应缴增值税-进项税额转出 这样做对吗、月底结转怎么做
9爷。的????????????
于2020-08-13 14:44 发布 962次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-08-13 14:45
你好,
冲红分录
借,管理费用,负数
借,应交税费一应增进项,负数
借,银行存款,正数;
相关问题讨论
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
你好,
冲红分录
借,管理费用,负数
借,应交税费一应增进项,负数
借,银行存款,正数;
2020-08-13 14:45:07
抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税-减免税额 贷:管理费用
2019-02-20 10:30:20
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
1,有的业务需要计提,比如折旧,税金等
2,准则的规定
3,提供运费一方缴纳
4,税法规定
2016-10-05 16:43:35
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9爷。的???????????? 追问
2020-08-13 14:52
立红老师 解答
2020-08-13 14:54