问这个税要怎么加进分录? 借:管理费用-差旅费(住宿费)442 应付职工薪酬-工资 2025.96 贷:库存现金(或银行存款 ) 2467.96 实际银行付款只付了442+1780.77=2222.77
嘻嘻
于2020-08-14 11:35 发布 740次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-08-14 11:39
您好
应付职工薪酬-工资 2025.96 是报销的时候支付了工资么?
相关问题讨论
您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
“管理费用/工资”管理费用/职工教育经费”这个就可以贷方做应付职工薪酬工资/职工教育经费
2019-10-11 08:52:56
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
你好 把错误分录冲掉 按正确的分录来做就可以了
2019-05-09 15:29:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
嘻嘻 追问
2020-08-14 13:58
bamboo老师 解答
2020-08-14 14:21