如计提6月份的工资 借管理费用10000 贷应付职工薪酬10000 7月份实际要发放的时候10100 借应付职工薪酬 10000 贷库存现金10000 多做一笔这样的分录借管理费用 100 贷库存现金100 对吗
319800380
于2017-07-18 11:10 发布 713次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
“管理费用/工资”管理费用/职工教育经费”这个就可以贷方做应付职工薪酬工资/职工教育经费
2019-10-11 08:52:56
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
你好 把错误分录冲掉 按正确的分录来做就可以了
2019-05-09 15:29:06
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