24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

请问 公司车辆报废残值只有755,怎么账务处理我公司这个755金额发票也开出
答: 您好 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 银行存款 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 固定资产清理 贷 资产处置损益 卖亏写相反分录
差额开票的账务处理怎样?因为开票是差额开票:发票开出来就是不含金额是99.95,税金是0.05元
答: 您好,按第一种处理即可。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,由于税号错误的原因,导致跨月红冲和开具正确的蓝字发票,想问如果我开具错误的当月做了账务处理,再跨月重开我可以不做任何账务处理?毕竟只是税号错误金额没错。
答: 您好 做一下账务处理比较合适 将来查询也方便

