送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-19 16:39

已经做了抵扣怎么办?

邹老师 解答

2016-07-19 16:05

你好,用于奖励的是不能抵扣的
借;管理费用-福利费   贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费  贷;银行存款等科目

邹老师 解答

2016-07-19 17:23

你好,需要做进项税额转出处理

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相关问题讨论
你你好!如果你收到发票就不用做暂估了。
2016-12-31 11:58:30
你好,用于奖励的是不能抵扣的 借;管理费用-福利费 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2016-07-19 16:05:44
你好,分录借:库存商品及进项税350 坏账准备20贷:应收账款450投资收益80
2020-07-18 22:46:31
红冲你的库存商品负数,然后做发票的
2019-08-16 19:49:18
你好,是虚开进项发票导致需要转出吗
2017-11-08 11:47:51
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