老师,请问,我们公司买来了一批手机有一部分售给了另一个公司还有十几部作为员工奖励发放了,这个分录怎么做?我入的借:库存商品 进项税额 贷:应付帐款
嗳~斯斯
于2016-07-19 16:04 发布 652次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-19 16:39
已经做了抵扣怎么办?
相关问题讨论
你你好!如果你收到发票就不用做暂估了。
2016-12-31 11:58:30
你好,用于奖励的是不能抵扣的
借;管理费用-福利费 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2016-07-19 16:05:44
你好,分录借:库存商品及进项税350 坏账准备20贷:应收账款450投资收益80
2020-07-18 22:46:31
红冲你的库存商品负数,然后做发票的
2019-08-16 19:49:18
你好,是虚开进项发票导致需要转出吗
2017-11-08 11:47:51
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