送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-20 12:51

好的,明白了!谢谢老师!

邹老师 解答

2016-07-20 12:27

借;应付账款    预付账款90   贷;银行存款
下次少汇款了就做预付账款的冲回

邹老师 解答

2016-07-20 13:45

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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相关问题讨论
借;应付账款 预付账款90 贷;银行存款 下次少汇款了就做预付账款的冲回
2016-07-20 12:27:06
41982.76这个数就是你们不含税的收入,借:应收账款/预收账款 48700,贷:营业收入 41982.76,应交税费-增值税-销项税6717.24
2018-12-03 13:37:51
你好,跨月红冲并重新开具正确的发票,是需要记账做会计分录的
2018-09-28 21:35:33
这个可以做进项税额转出的了,借:主营业务成本贷:应交税费
2018-08-08 15:39:08
您好,学员,计入管理费用中。
2019-08-05 15:51:40
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