假设我们公司是A,第二家公司是B,客户是C. B把仪器放到A公司了,让我们来操作我们来收费,可以给我们一部分费用,但是由于A公司没有时间来处理这件事情,所以还是有B来自己操作,那么这个费用就是只有B来收取和获得,A不用分获费用,但是客户C却把钱打到了A的账户,现在的情况就是需要A来给C开发票,因为收入是B的,所以我们还要把钱给B,B就还要给我们A开发票,然后我们再把钱转给B,请问我分录应该怎么写?
????小敏 ????
于2016-07-21 14:19 发布 515次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 注册会计师
2016-07-21 14:23
是的
相关问题讨论

你说的是不是委托代销
2016-07-21 14:20:55

小规模超过3万 需要缴税的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-05-06 09:53:19

你好,与开票一样确认收入的,借:应收账款 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-26 15:29:31

你好 先报无票收入缴纳税费 。 5月在冲无票收入分录 分录不变 金额负数 。在开票情况来报税的
2020-05-12 10:51:03

您好,冲红之前做未开票收入的分录,然后按开发票的金额正常做收入。
比如未开票收入106,后来又开票120
借应收账款106,贷主营业务收入100,应交税费-应交增值税(销项税额)6
后来又开票时,
借应收账款-106,贷主营业务收入-100,应交税费-应交增值税(销项税额)-6
借应收账款120,贷主营业务收入113.21,应交税费-应交增值税(销项税额)6.79
2020-07-17 23:03:15
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????小敏 ???? 追问
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