送心意

刘老师

职称注册会计师

2016-07-21 14:23

是的

????小敏 ???? 追问

2016-07-21 14:38

如果是另外的情况呢,应该怎么做账?

刘老师 解答

2016-07-21 14:20

你说的是不是委托代销

刘老师 解答

2016-07-21 14:37

交付商品
借:受托代销商品
  贷:受托代销商品款
受托方实际销售商品,委托方收到代销清单 
①借:银行存款
   贷:应付账款——委托方
     应交税费——应交增值税(销项税额)
②借:应交税费——应交增值税(进项税额)
   贷:应付账款
③借:受托代销商品款
   贷:受托代销商品
算货款和手续费
借:应付账款
  贷:银行存款
    主营业务收入(或其他业务收入)

刘老师 解答

2016-07-21 14:39

你是指定的什么 另外的情况

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相关问题讨论
你说的是不是委托代销
2016-07-21 14:20:55
小规模超过3万 需要缴税的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-05-06 09:53:19
你好,与开票一样确认收入的,借:应收账款 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-26 15:29:31
你好 先报无票收入缴纳税费 。 5月在冲无票收入分录 分录不变 金额负数 。在开票情况来报税的
2020-05-12 10:51:03
您好,冲红之前做未开票收入的分录,然后按开发票的金额正常做收入。 比如未开票收入106,后来又开票120 借应收账款106,贷主营业务收入100,应交税费-应交增值税(销项税额)6 后来又开票时, 借应收账款-106,贷主营业务收入-100,应交税费-应交增值税(销项税额)-6 借应收账款120,贷主营业务收入113.21,应交税费-应交增值税(销项税额)6.79
2020-07-17 23:03:15
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