请问一下,公司减资900,账上资产只有700,该怎么处理账务
传统的裙子
于2020-08-22 09:51 发布 651次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-22 10:01
你好 是股东要减资 你做 借实收资本-某股东900 贷银行存款700 其他应付款-某股东200
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同学你好
你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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