老师您好,我们在一月份购买原材料的时候,先付了5000元的订金,中途又付了一次款32755元,后面又付了余款1893元。总共分三次付的,都是银行转账,发票在五月份才收到,请问要怎么做分录?
艳华...三大
于2016-07-23 14:40 发布 767次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-23 14:48
谢谢老师:是不是这样记:
借 预付账款:5000
贷 银行存款:5000
借 预付账款:32755
贷 银行存款:32755
借 预付账款: 1893
贷 银行存款:1893
借 原材料 39648(我们是小微企业,收到发票是普通增值票,要记应交税费吗?17%)
贷 预付账款 39648
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借;预付账款 贷;银行存款
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2016-07-23 14:41:16
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你好,分录是
借;应收账款等科目 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;其他业务成本 贷;原材料
2019-04-15 17:00:20
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你好,你单位是按实际成本核算,还是按计划成本核算
2018-10-24 12:03:05
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暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2017-04-06 22:09:08
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你好,没有发票付款了应当计入预付账款
付款借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;原材料 贷;预付账款
2018-08-03 12:04:39
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邹老师 解答
2016-07-23 14:41
邹老师 解答
2016-07-23 14:49