你好 ,前几个月我给客户打欠条,应开22899,误写成22999,多开100元,凭证已入账。现在还款,还22899元,多开的100元扣了,该怎么做分录?
春华秋实
于2016-07-23 15:21 发布 900次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借;银行存款,贷;其他收益(属于单位部分的补贴),其他应付款(要退给4S店的部分)
2020-06-16 08:49:47
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你好,需要把之前做分录调整100 借;主营业务收入 贷;应收账款100
然后分录是 借;银行存款等科目 贷;应收账款22899
2016-07-23 15:23:20
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你好 你收到房租做 借银行存款贷预收账款 按月做收入 借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 按月支付房租 借主营业务成本贷银行存款 需要支付款回单及发票来入账
2019-11-12 11:23:45
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你好,做账就是按业务内容做凭证,然后登记账簿、
2020-04-21 09:59:00
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你好 本来是两套账是有风险的。 但是你们领导要看的 你可以做凭证出来要好些 这样看数据要具体点
2019-12-13 14:31:40
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