请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

09:18:35 倾 听 2016-07-25 09:18:35 齐老师,请指教:小李借款出差,填写3000元的借款单,单据已审核支付,小李出差回来填写差旅费报销单4000元,单据已审核,出纳要补小李1000元,这是不是要让小李再填一份借款单1000元,出纳以这1000元的借款做一张付款凭证,才能把账做平呢?(因为:出差借款多出来要退还财务,出纳要开收据才能做收款凭证)
答: 你好,出差前可依据借款单3000元入账,报销时,还是按报销单入相关费用4000元,同时写还款3000元
齐老师,请指教:小李借款出差,填写3000元的借款单,单据已审核支付,填写了支付凭证,小李出差回来填写差旅费报销单4000元,单据已审核,出纳要补小李1000元,这是不是要让小李再填一份借款单1000元,出纳以这1000元的借款做一张付款凭证,才能把账做平呢?(因为:出差借款多出来要退还财务,出纳要开收据才能做收款凭证)我是想问,出纳补了1000元后怎么做是支付凭证的金额是1000还是4000?
答: 你好,支付的金额是1000,前面已经借支了3000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
[业务1212015年12月19日,企业管理人员李勇出差返回,凭据捱销羞旅费1 700元,余款以现金退回。附件12-1:差旅费报销单__自 制汇总原始凭证。差旅费报销单是报销人对出差期间所花费用进行汇总的凭证。附件12-2:收据自 制原始凭证。附件12-3:借款单__自制原始凭证。 由借款人填写,说明借款的人员、时间、金额、用途等事项,经授权负责人批准后,财务部门据以支付款项。核算思路:实务中,差旅费报销单由报销人员自行填写,经相关负责人批准后,会计人员根据差旅费报销单支付现金或收回余款。
答: 同学您好,您具体是什么问题







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