老师好 购买食堂用品取得的 专票 可以抵扣吗 问
购买食堂用品取得的 专票 不可以抵扣 答
小规模企业专票现在有免税政策吗? 问
专用发票不免税的哈 答
实际业务过程中增值税申报根据开票金额,所得税收 问
那个很正常的哈,有的增值税收入不是所得税收入,不然处置固定资产 答
2024年度一般纳税人分公司,开票不含税收入:4323098 问
你好,你税负率是多少呢,企业有没有定 答
老师您好,我们店是4S店 ,售后索赔款厂家是打到我们 问
开票给厂家索赔发票且款项进入备件返利账户的账务处理 确认索赔收入 借:其他应收款 - 厂家备件返利(按索赔金额) 贷:主营业务收入 - 售后索赔收入(按索赔金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按适用税率计算索赔金额对应的税额) 收到厂家返利款(用于下次订购配件) 借:预付账款 - 厂家(用于记录备件返利,在订购配件时冲减) 贷:其他应收款 - 厂家备件返利 索赔清单上备件成本的结转 确认成本时(假设采用实际成本法核算) 借:主营业务成本 - 售后索赔成本(按备件实际成本) 贷:库存商品 - 备件(按备件实际成本) 答
齐老师,请指教:小李借款出差,填写3000元的借款单,单据已审核支付,填写了支付凭证,小李出差回来填写差旅费报销单4000元,单据已审核,出纳要补小李1000元,这是不是要让小李再填一份借款单1000元,出纳以这1000元的借款做一张付款凭证,才能把账做平呢?(因为:出差借款多出来要退还财务,出纳要开收据才能做收款凭证)我是想问,出纳补了1000元后怎么做凭证?
答: 借;管理费用 贷;其他应收款 库存现金
向一些借款啦,差旅费,报销单啥的用不用做成记账凭证
答: 需要做成记账凭证。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
差旅费报销单是汇总原始凭证、自制原始凭证,而差旅费单据属于外来原始凭证,是这样吗
答: 对的,差旅费报销单是汇总原始凭证、自制原始凭证,而差旅费单据属于外来原始凭证