老师,我们是一家建筑公司,一家挂靠公司最近要结算,这笔账该怎样处?挂靠公司结算的工程是一年多以前的,是我们公司的前身的工程,我们现在这个公司是接的那个公司,并换了公司名称。款项打入我们公司,再从我们公司转给挂靠公司,由我们公司开发票给结算单位.
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于2016-07-25 12:58 发布 745次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-26 06:33
您说的这种情况,应该作为您公司的施工项目核算,一般有两种核算方法。 一是将工程转包给该公司,按您公司开出的发票金额确认收入,另一公司到 税务局发票(或是自开)给您公司作为成本扣除。 一是按您公司开出的发票金额确认收入,另一公司提供材料、人工和其他的费用发票作为成本。
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您说的这种情况,应该作为您公司的施工项目核算,一般有两种核算方法。 一是将工程转包给该公司,按您公司开出的发票金额确认收入,另一公司到 税务局发票(或是自开)给您公司作为成本扣除。 一是按您公司开出的发票金额确认收入,另一公司提供材料、人工和其他的费用发票作为成本。
2016-07-26 06:33:12
借银行存款贷工程结算应交税费。
2021-12-28 19:14:49
可以退回的,开红字发票就行
2021-08-26 20:17:27
你好,你可以做无票支出,汇算清缴做纳税调整增加应纳税所得额处理
2018-04-23 17:49:38
你好,可以的,但是差额你不支付的,做到营业外收入。
2021-12-31 09:43:44
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