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我是谁?
于2016-07-29 16:33 发布 936次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-29 16:39
那应交税费-应交增值税(减免税款)一直都存在1050的余额吗?
我是谁? 追问
2016-07-29 16:47
是这样的,5月公司用现金支付了购买金税盘的费用,6月有租金收入应交增值税额为:7693.62元,根据规定可以抵减购买金税盘的费用,银行就支付了6643.62元。这业务分录我不会做?
邹老师 解答
2016-07-29 16:34
<p><span style=";font-family:宋体;font-size:19px">按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目</span></p><p><br/></p>
2016-07-29 16:41
<p>你好,是的 </p>
2016-07-29 16:51
<p><span style=";font-family:宋体;font-size:19px">期末结转 借;应交税费<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋体">应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费</span><span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋体">未交增值税6643.62</span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:19px">月初扣缴 借;应交税费<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋体">未交增值税 贷;银行存款6643.62</span></span></p><p><br/></p>
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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