送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-09-09 09:13

你好,不可以,计提的时候,借方应当是管理费用等科目,而不是应付职工薪酬科目

喜悦的鲜花 追问

2020-09-09 09:46

应该怎么调整

喜悦的鲜花 追问

2020-09-09 09:47

这样可以吗?

邹老师 解答

2020-09-09 09:48

你好,是可以这样调整的

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你好,不可以,计提的时候,借方应当是管理费用等科目,而不是应付职工薪酬科目
2020-09-09 09:13:36
损益类没有发生额,不需要结转,你是要修改什么凭证?
2019-07-08 16:14:50
你好,是填写上一年的亏损金额
2019-03-28 09:42:37
您好 请问您有进项跟销项税额么
2019-12-25 15:15:38
您好, 借:固定资产清理 累计折旧 减值准备 贷:固定资产 报废为0价值, 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2019-10-12 07:34:45
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