2019年计提了坏账及递延所得税费用,本月做:借:应收账款-坏账准备,货:应收账款-某客户,递延所得税分录要怎么做?注销应收账款的话 ,利润表中的所得税费是正数还是负数?
Sophiazsky
于2020-09-10 19:25 发布 1136次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-09-10 19:26
您好,借所得税费用,贷递延所得税资产。
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计提所得税费用是在结转损益之前做的,先计提所得税费用,再做本年利润结转分录。
2017-04-26 11:23:28
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你好!你是说汇算清缴补交?
2018-05-28 14:07:10
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好,你们需要缴纳吗?如果需要缴纳的话就要计提。
2021-01-14 19:05:47
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学员你好,补计提是属于跨年的情况,所得税科目需要通过“以前年度损益调整”科目核算。借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-02-06 10:41:17
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你好,把2023年计提的调整就行
2023-08-17 15:21:58
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