- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
之前暂估的没有来发票汇算清缴的时候没有调增吗
2020-09-11 13:06:53
您好,需要调整,贷应付账款~暂估(红字),贷应付账款(蓝字)。
2020-09-11 11:22:14
您好
请问是多计入了还是少计入了 当时成本分录怎么写的
2020-04-09 13:37:33
同学你好,就是原来结转的成本是暂估的,由于供应商结算开具发票金额,与原来结转的成本有差额,现在把这个差额进行分摊处理。
2021-08-19 20:36:05
借应交税费-增值税-进项税额 贷主营业务成本(或借方主营业务成本负数。)
2018-02-10 18:22:42
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