老师你好,我们公司购买了一台设备,总价是25万元,8月份付了一笔定金7万元, 9月份这个设备已经发货且在我们公司已经安装好了,又付了6万,现在还有尾款12万元,请问应该要怎么做分录 。做几笔分录呢
西雅图
于2020-09-11 14:23 发布 888次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-09-11 14:46
借 预付账款
贷银行存款
借 在建工程
贷预付账款
应付账款 (可以不用单位再设置这个科目,没有付的尾款也可以挂在预付账款科目一起 )
借固定资产
贷在建工资
相关问题讨论
你好,购买设备,付了定金
借:其他应收款,贷:银行存款
如果是订金,就是计入预付账款核算,注意一字之差科目的不同
2022-01-06 11:24:11
借 预付账款
贷银行存款
借 在建工程
贷预付账款
应付账款 (可以不用单位再设置这个科目,没有付的尾款也可以挂在预付账款科目一起 )
借固定资产
贷在建工资
2020-09-11 14:46:00
你好单个更换的价值大的话 可以单独做固定资产核算的
2019-07-11 09:58:43
你好
借固定资产
应交税费…应交增值税(进项税额)
贷银行存款
2020-05-01 11:09:58
你好同学
借:银行存款 贷:其它应付款
2019-09-17 14:31:39
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2020-09-11 15:58
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2020-09-11 16:04