送心意

玲老师

职称会计师

2020-09-11 14:46

借 预付账款 
贷银行存款
借 在建工程 
贷预付账款
应付账款 (可以不用单位再设置这个科目,没有付的尾款也可以挂在预付账款科目一起 )
借固定资产 
贷在建工资

西雅图 追问

2020-09-11 15:58

8月份付款做分录
借:预付账款 7万
贷:银行存款 7万
9月份
借:在建工程  25万
贷 :预付账款  7万
       银行存款6万
应付账款12万
如果我10月份把尾款12万结清了,分录如下
借:固定资产25万
      应付账款12万
贷: 在建工程 25万
    银行存款12万
老师我这样是正确的吗?

玲老师 解答

2020-09-11 16:04

您好,
您这样写分录可以了,

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相关问题讨论
你好,购买设备,付了定金 借:其他应收款,贷:银行存款 如果是订金,就是计入预付账款核算,注意一字之差科目的不同 
2022-01-06 11:24:11
借 预付账款 贷银行存款 借 在建工程 贷预付账款 应付账款 (可以不用单位再设置这个科目,没有付的尾款也可以挂在预付账款科目一起 ) 借固定资产 贷在建工资
2020-09-11 14:46:00
你好单个更换的价值大的话 可以单独做固定资产核算的
2019-07-11 09:58:43
你好 借固定资产 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷银行存款
2020-05-01 11:09:58
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2019-09-17 14:31:39
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