送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-06 11:42

借固定资产 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,按月折旧,汇算清缴之前还没有发票到纳税调增

花花酱丶 追问

2020-03-06 11:45

等今年收到发票后该怎么处理呢?

maize老师 解答

2020-03-06 11:47

没有差额贴后面,有就冲掉按发票做

花花酱丶 追问

2020-03-06 11:50

那固定资产的折旧应该从去年开始计提,还是从今年收到票以后计提呢?

maize老师 解答

2020-03-06 11:52

后面按新的折旧费用开始摊销,要是有差额,没有差额继续摊销

花花酱丶 追问

2020-03-06 12:01

折旧的时间是从去年实际收到设备的次月开始,还是从今年收到发票后的次月折旧?

maize老师 解答

2020-03-06 12:04

去年实际收到设备的次月开始

花花酱丶 追问

2020-03-06 12:09

明白了,谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-06 12:19

好的,我先回复别的学员了

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正常做固定资产 发票到了再调整
2020-03-06 11:28:20
借固定资产 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,按月折旧,汇算清缴之前还没有发票到纳税调增
2020-03-06 11:42:51
你好单个更换的价值大的话 可以单独做固定资产核算的
2019-07-11 09:58:43
你好 借固定资产 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷银行存款
2020-05-01 11:09:58
你好!借预付账款 贷银行存款
2018-03-27 11:35:30
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