你好,请教一下,2月开票系统申请红字发票,2月没做账务处理,税务申报也没申报进项税额转处,9月税务申报更正了2月报表进项税额转出,因2月进项税额有留抵没缴税额,那9月账务处理怎么做?
小鱼儿
于2020-09-15 14:40 发布 866次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-09-15 14:40
你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
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你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
2020-09-15 14:40:57
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您好
请问收到发票的是怎么写的分录
2019-10-15 22:32:59
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当时购入的借方是什么科目就进项转出到这个科目 借 贷进项转出
你给予分的进项 抵扣了就在几月份申报表里转出
2020-04-03 10:43:23
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借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
申报表上有这么一栏。
2019-10-09 08:37:13
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需要,借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-03-10 18:13:44
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