老师,我上个月暂估材料10万入库,这个月收到2个公司的发票,金额合计起来12万,那我是不是把上个月材料暂估按原分录做相反的分录冲掉,然后在根据收到的发票再做账?
风飘零
于2020-09-15 16:01 发布 616次浏览
- 送心意
晓晓老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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您好!你红字冲减之前错误的分录,然后做正确的就可以了。
2018-12-12 15:42:36
回复:你好,把上个月暂估的分录原方向冲,但金额都写成负数。按收到的发票金额重新入账。
2020-09-15 16:07:34
一、付货款时
借:应付账款
贷:银行存款
二、暂估入库时
借:原材料
贷:应付账款
2020-06-18 09:38:02
可以吧原材料暂估入库,借:原材料 贷:暂估应付款
2018-10-18 14:53:04
借原材料贷,银行存款
2020-04-09 11:12:49
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