想请问下 公司因为进项税额提前抵扣 然后退了三百多万的进项税,收到这笔退税款的时候这样做了分录,那这个贷方应交税费 增值税的留底税额退税,是一直不需要做账务处理? 还是在什么情况下需要做账务处理啊?
木子
于2020-09-15 16:36 发布 597次浏览
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- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-09-15 17:08
这个做的是借银行 贷进项税额转出这个,不是单独做留底退税,你这个之前有单独设置留底税额吗科目吗,
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你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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认证了就是
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷;应交税费——应交增值税——待认证进项税
2017-02-25 09:39:46
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您好!你是税控设备全额抵扣吗
2017-11-01 17:11:05
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您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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同学,你可以参考一下图片里面的分录。
2019-05-05 14:22:21
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