送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-09-15 17:08

这个做的是借银行 贷进项税额转出这个,不是单独做留底退税,你这个之前有单独设置留底税额吗科目吗,

maize老师 解答

2020-09-15 17:09

那需要把之前没有抵扣完进项税额结转过来,借销项税额 转出未交增值税贷进项税额,借留底税额 贷转出未交增值税

maize老师 解答

2020-09-15 17:51

需要看你们之前做没有做留底税额,这个你做就做这个,没有就不做留底税额这个,没有就做借银行贷进项税额转出就可以,

maize老师 解答

2020-09-15 17:52

没有做留底税额你直接上面改进项税额转出

maize老师 解答

2020-09-16 06:56

好的,我先回复别的学员了

木子 追问

2020-09-15 17:48

老师是说 开始收到的这个分录就错了么?

木子 追问

2020-09-15 22:18

好的 谢谢老师了

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相关问题讨论
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
认证了就是 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷;应交税费——应交增值税——待认证进项税
2017-02-25 09:39:46
您好!你是税控设备全额抵扣吗
2017-11-01 17:11:05
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
同学,你可以参考一下图片里面的分录。
2019-05-05 14:22:21
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